為進一步加強內審管理工作,落實出資企業責任,規范出資企業經濟業務行為,中色沈礦審計部于3月14日和3月21日分別到富邦銅業、大井子礦業組織召開內部審計制度宣貫會,集體學習《中國有色集團沈陽礦業投資有限公司違規經營投資責任追究實施辦法》和《中國有色礦業集團有限公司審計查出問題整改辦法》。
會上,審計部結合企業實際對以上兩個制度進行了宣貫,并對今后相關工作提出了要求:一是要提高政治站位,強化底線思維,深刻認識審計監督的重要意義。二是切實提高依法合規經營意識和審計查出問題的整改工作質量。
富邦銅業辦公室、人力資源部、項目辦、企管處、財務處、設備能源處、供銷處、物料處、質檢處、審計處以及各黨支部書記等12人;大井子礦業辦公室、企管部、財務部、能源設備部、安全環保部、工會辦、審計部以及各廠礦黨支部等16人參加了此次宣貫。

