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中國有色桂林礦產地質研究院有限公司 2021年部門預算

時間:2021-03-01
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目錄

一、部門概況

(一)主要職能

(二)機構設置情況

二、礦地院2021年部門預算報表

(一)部門收支總體情況表

(二)部門收入總體情況表

(三)部門支出總體情況表

(四)財政撥款收支總體情況表

(五)一般公共預算支出情況表

(六)一般公共預算基本支出情況表

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況表

(八)政府性基金預算支出情況表

三、礦地院2021年部門預算情況說明

(一)部門收支預算情況說明

(二)部門收入預算情況說明

(三)部門支出預算情況說明

(四)財政撥款收支預算情況說明

(五)一般公共預算支出情況說明

(六)一般公共預算基本支出情況說明

(七)一般公共預算“三公”經費情況說明

(八)政府性基金預算情況說明

(九)其他重要事項情況說明

四、名詞解釋

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一、部門概況

(一)主要職能

本公司屬地質勘查技術服務行業,主要產品和服務為地質勘查、環境評估、測試、地質災害治理、礦產資源綜合利用技術咨詢等,主要業務板塊:技術服務、測試及印刷業務等。

(二)機構設置情況

中國有色桂林礦產地質研究院有限公司前身是重工業部地質局礦物檢驗所,1955年創建于北京,1970年遷至桂林,1983年劃歸中國有色金屬工業總公司,并明確為直屬地師級事業單位。1999年轉制為高科技企業,2000年歸屬廣西區人民政府管理,2008年進入廣西有色金屬集團有限公司,2011年成為中國有色礦業集團有限公司控股企業。公司下設地質事業部博泰環保所、測試中心和“國家特種礦物材料工程技術研究中心”等研究開發機構

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二、礦地院2021年部門預算報表

(一)部門收支總體情況表

(二)部門收入總體情況表

(三)部門支出總體情況表

(四)財政撥款收支總體情況表

(五)一般公共預算支出情況表

(六)一般公共預算基本支出情況表

(七)?一般公共預算“三公”經費支出情況表

(八)政府性基金預算支出情況表

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三、礦地院2021年部門預算情況說明

(一)部門收支預算情況說明

2021年收支總預算588.8萬元,同比減少111.65萬元,同比降低15.94%。收入包括一般公共預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出。

(二)部門收入預算情況說明

2021年收總預算588.8萬元,同比減少111.65萬元,同比下降15.94%。

(三)部門支出預算情況說明

2021年支出總預算588.8萬元,均為基本支出預算,同比增加76.35萬元,上升14.9%。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為兩類,其中:

208類社會保障和就業支出414.67萬元,占支出總預算70.43%,同比減少92.21萬元,下降18.19%;

210類衛生健康支出174.13萬元,占支出總預算29.57%,同比增加1.36萬元,增長0.79%;

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

1)基本支出預算

基本支出預算588.8萬元,占支出總預算100%,同比增加76.35萬元,上升14.9%。均為對個人和家庭的補助預算。

2)項目支出預算

(四)財政撥款收支預算情況說明

2021年財政撥款收支預算588.8萬元,同比增加57.58萬元,同比上升25.67%。同比減少111.65萬元,同比降低15.94%。收入包括一般公共預算撥款收入588.8萬元;支出包括:社會保障和就業支出414.67萬元、衛生健康支出174.13萬元。

(五)一般公共預算支出情況說明

2021年一般公共預算支出588.8萬元,均為基本支出預算,同比增加76.35萬元,上升14.9%。主要包括:社會保障和就業支出414.67萬元衛生健康支出174.13萬元

(六)一般公共預算基本支出情況說明

2021年一般公共預算基本支出588.8萬元。其中:

人員經費588.8萬元,主要包括:離休費、退休費、醫療費補助

(七)一般公共預算“三公”經費情況說明

單位為轉制院所,僅編制老人老辦法離退休人員補助經費,2021年一般公共預算“三公”經費為0萬元,與上年持平

(八)政府性基金預算情況說明

我院2021年無政府性基金預算。

(九)其他重要事項情況說明

 1.機關運行經費安排情況說明

  我公司2021年無機關運行經費。

 2.政府采購預算安排情況說明

  我公司2021年無政府采購預算。

 3.國有資產占用情況說明

  我公司2021年無國有資產占用情況。

 4.重點項目預算績效目標等情況說明

  我公司2021年無重點項目。

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四、名詞解釋

(一)收入科目

1.一般公共預算撥款收入:指自治區財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(二)支出科目

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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